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经典案例

某大型能源企业合规管理咨询项目案例

项目背景

l 世界经济一体化大趋势下,市场经济体制改革不断深入与发展,电力行业经济发展从转型过渡期到发展期,经济环境的变化使企业经营管理面临的风险因素日趋增高。

l 伴随着民众对民族企业和垄断行业的关注度日益提升,国家相继出台各项管理制度和规范条例,并要求企业提高重视程度的同时,加强企业合规风险管理力度,完善内控体系。

l 合规风险管理与内部控制体系,是电网企业实现经济效益和社会效益最大化的重要保障。

l 政府对国有企业产业结构做出调整,民族企业在环境因素和社会舆论压力影响下遇到新的瓶颈。电网企业加强合规风险管理力度,改善企业经营管理模式,提高企业核心竞争力成为必然。

咨询需求

l 预防、监控、动态管理三位一体化的内部控制与风险管理体系有待加强,事前控制机制有待完善。

l 风险内控部门与业务部门职能定位不科学,未形成双方的专业优势协同配合,未建立风险管控的三道防线。

l 没有配备专业的内控人才,内控是管理学的前沿领域,要求从业人员不但要理念先进而且要方法科学,即有良好的知识结构和研究能力,也要有一定的实践经验和工作阅历。

l 合规风险管控没能有效结合外部监管合规性审核、运营安全的风险管控、财务规范性审核。

l 各岗位合规风险意识薄弱,风险评估能力不强,特别是跨部门评估存在较大困难。

l 合规风险评估技术支撑手段不足,风险评估模型使用较少,风险评估受主管判断影响较大。

l 内部控制散落于日常工作机制和制度中,尚未形成统一完整的体系,已有的控制信息未能与信息系统有效结合。

l 各专业内控相对独立,目前仍存在闭环管理不足、协同融合不够、流程衔接不畅、审核标准不细、系统集成不足等问题。

l 跨部门、跨业务端到端的全流程管理尚未全面建立,部分管理环节仍存在控制盲区,体系化的内部控制标准有待完善。

l 由于缺少统一的内部控制和风险管理信息化平台,内控工作难以满足跨部门、跨业务开展风险管理和内控工作的要求。

l 各流程制度在系统中固化和和控制程度不够,影响各专业信息沟通的及时性和联动性。

l 信息共享机制不完善,存在重复反映多头报送的问题。

l 存在着未形成规范化内控管理手册和风险评估手册,各部门风险管理和内部控制工作开展广度、细度、深度存在差异。

l 合规风险管理停留在查缺补漏的时候检查阶段,没有形成动态化内部监督风险预警机制。

l 内控执行责任、评价改进及协同监督机制未建立,内控设计和考核等职责有待明确。

服务内容

​ 

l 依据监管部门合规与内控规范要求

l 从合规管理二十一项维度入手开展评估

l 评价合规与内控业务管理流程

l 完成现行合规与内控管理机制研究

l 形成合规与内控管理深化建设方案

l 全方位优化内控流程

l 调整职责相互协同又相互制衡

l 形成常态化管控与动态化调整机制

l 合规管理、内控管理与企业实际相结合

l 建立内控管理与评级规范手册

l 协助公司开展合规与内控自评价

l 提升合规内控管理体系完善内控运行机制

图1:对企业进行风险识别与评估

图2:基于风险评估的风险地图

图3:构建合规风险管理的三道组织防线

服务成效

 

爱维观点
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